②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当事業年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

製品売上

 

 

 

ガス売上

841,955

915,008

 

製品売上合計

841,955

915,008

売上原価

 

 

 

期首たな卸高

183

200

 

当期製品製造原価

543,933

621,935

 

当期製品仕入高

0

0

 

当期製品自家使用高

6,133

7,181

 

期末たな卸高

200

213

 

売上原価合計

537,782

614,742

売上総利益

304,173

300,266

供給販売費及び一般管理費

 

 

 

供給販売費

236,814

225,773

 

一般管理費

55,614

55,053

 

供給販売費及び一般管理費合計

292,428

280,826

事業利益

11,744

19,440

営業雑収益

 

 

 

受注工事収益

22,496

24,440

 

器具販売収益

103,878

107,112

 

託送供給収益

2,526

2,484

 

その他営業雑収益

4,234

4,347

 

営業雑収益合計

133,135

138,385

営業雑費用

 

 

 

受注工事費用

22,241

23,628

 

器具販売費用

102,943

104,249

 

営業雑費用合計

125,184

127,878

附帯事業収益

 

 

 

電気供給収益

80,243

89,747

 

LNG販売収益

39,403

64,403

 

その他附帯事業収益

14,435

14,301

 

附帯事業収益合計

134,081

168,452

附帯事業費用

 

 

 

電気供給費用

55,033

60,592

 

LNG販売費用

39,934

64,485

 

その他附帯事業費用

12,795

12,580

 

附帯事業費用合計

107,762

137,659

営業利益

46,014

60,740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当事業年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 2,044

※1 1,986

 

有価証券利息

49

29

 

受取配当金

1,142

1,121

 

関係会社受取配当金

7,042

7,104

 

受取賃貸料

1,701

1,750

 

雑収入

5,406

4,140

 

営業外収益合計

17,387

16,131

営業外費用

 

 

 

支払利息

2,430

2,729

 

社債利息

4,034

3,918

 

社債発行費償却

40

115

 

雑支出

1,518

911

 

営業外費用合計

8,023

7,675

経常利益

55,379

69,196

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

-

3,669

 

特別利益合計

-

3,669

特別損失

 

 

 

減損損失

3,057

-

 

関係会社株式評価損

-

25,520

 

特別損失合計

3,057

25,520

税引前当期純利益

52,322

47,345

法人税等

17,800

18,600

法人税等調整額

592

3,803

法人税等合計

17,207

22,403

当期純利益

35,114

24,942

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【営業費明細書(損益計算書附表)】

(a)営業費明細書

 

 

 

前事業年度

(自  平成24年4月1日

至  平成25年3月31日)

当事業年度

(自  平成25年4月1日

至  平成26年3月31日)

区分

注記
番号

製造費
(百万円)

供給販売費
(百万円)

一般管理費
(百万円)


(百万円)

製造費
(百万円)

供給販売費
(百万円)

一般管理費
(百万円)


(百万円)

原料費

 

525,471

 

 

525,471

604,347

 

 

604,347

材料費

 

618

 

 

618

618

 

 

618

  補助材料費

 

618

 

 

618

618

 

 

618

労務費

 

3,389

43,593

23,752

70,735

3,347

40,836

22,491

66,675

  役員給与

 

 

 

619

619

 

 

621

621

  給料

 

1,709

24,373

10,495

36,578

1,764

23,426

10,376

35,567

  雑給

 

62

659

600

1,323

61

759

644

1,465

  賞与手当

 

741

8,717

6,144

15,602

819

9,027

6,395

16,242

  法定福利費

 

435

4,985

2,456

7,877

464

4,965

2,504

7,934

  厚生福利費

 

146

1,763

1,028

2,938

148

1,732

1,095

2,977

  退職手当

※1

293

3,094

2,407

5,794

88

926

853

1,867

経費

 

9,733

147,937

30,332

188,003

9,300

140,722

30,920

180,942

  修繕費

 

3,971

27,481

306

31,759

3,884

26,290

282

30,457

  ガスホルダー修繕
  引当金繰入額

 

 

187

 

187

 

202

 

202

  電力料

 

1,699

401

136

2,238

1,834

459

159

2,453

  水道料

 

60

123

30

214

70

112

39

223

  使用ガス費

 

27

211

59

297

31

229

60

321

  消耗品費

 

334

5,411

217

5,963

324

5,644

202

6,172

  運賃

 

42

809

52

905

42

831

55

930

  旅費交通費

 

131

1,406

955

2,493

182

1,317

1,054

2,554

  通信費

 

53

2,413

264

2,731

56

2,397

286

2,740

  保険料

 

135

77

613

827

159

75

572

807

  賃借料

 

112

8,420

2,418

10,951

108

8,022

2,176

10,306

  託送料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  委託作業費

 

1,304

41,090

5,837

48,233

1,197

43,680

6,376

51,254

  租税課金

※2

1,057

13,321

1,064

15,442

1,020

13,471

1,041

15,533

  事業税及び
  地方特別法人税

 

 

 

11,284

11,284

 

 

12,201

12,201

  試験研究費

 

6

2,738

2,293

5,038

17

3,121

2,300

5,438

  教育費

 

19

504

376

900

25

481

380

888

  需要開発費

 

 

24,003

 

24,003

 

20,283

 

20,283

  たな卸減耗費

 

1

1

 

2

2

2

 

5

  固定資産除却費

 

311

15,836

165

16,314

43

9,944

131

10,118

  貸倒引当金繰入額

 

 

497

 

497

 

465

 

465

  雑費

 

462

2,998

4,254

7,715

296

3,687

3,599

7,583

減価償却費

 

4,720

45,283

1,529

51,532

4,321

44,214

1,641

50,177

合計

 

543,933

236,814

55,614

836,362

621,935

225,773

55,053

902,762

 

 

 

(b)営業費明細書関係

 

※1  前事業年度(自  平成24年4月1日  至  平成25年3月31日)

退職手当には、退職給付引当金繰入額2,456百万円を含んでいる。

 

      当事業年度(自  平成25年4月1日  至  平成26年3月31日)

退職手当には、退職給付引当金繰入額1,287百万円を含んでいる。

 

※2  内訳は次のとおりである。

 

前事業年度

(自  平成24年4月1日

至  平成25年3月31日)

当事業年度

(自  平成25年4月1日

至  平成26年3月31日)

固定資産税

5,809百万円

5,705百万円

道路占用料

8,792

8,977

事業所税

257

262

その他

582

587

15,442

15,533

 

 

  3  原価計算の方法

原価計算は、単純総合原価計算によって行っている。