|
|
|
(単位:百万円) |
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|
前事業年度 (平成26年3月31日) |
当事業年度 (平成27年3月31日) |
|
資産の部 |
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流動資産 |
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|
現金及び預金 |
|
|
|
関係会社預け金 |
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|
|
その他 |
|
|
|
流動資産合計 |
|
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|
固定資産 |
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|
|
有形固定資産 |
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|
建物 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
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|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
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|
|
ソフトウエア仮勘定 |
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|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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|
未払消費税等 |
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|
預り金 |
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前受収益 |
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|
|
賞与引当金 |
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|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
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資産除去債務 |
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|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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|
|
資本金 |
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|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
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|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
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前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
|
営業収益 |
|
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|
関係会社受取配当金 |
|
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|
関係会社受入手数料 |
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|
営業収益合計 |
|
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|
営業費用 |
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|
|
販売費及び一般管理費 |
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|
営業費用合計 |
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|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
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|
|
未払配当金除斥益 |
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|
|
その他 |
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|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
経常利益 |
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|
特別損失 |
|
|
|
減損損失 |
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|
|
関係会社株式評価損 |
|
|
|
特別損失合計 |
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|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
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|
|
株主資本 |
純資産合計 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||
|
|
繰越利益剰余金 |
||||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
|
株主資本 |
純資産合計 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||
|
|
繰越利益剰余金 |
||||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
△ |
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
△ |
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1 資産の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式の評価は、移動平均法に基づく原価法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
有形固定資産の減価償却は、定率法によっております。ただし、建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~38年
器具及び備品 4~20年
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却は、見積利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員及び執行役員の賞与に充てるため、当事業年度末における支給見込額を基準に計上しております。
4 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
貸借対照表関係
前事業年度において、流動資産に区分掲記していた「前払費用」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動資産の「前払費用」に表示していた10百万円は、「その他」に組み替えております。
損益計算書関係
前事業年度において、営業外収益に区分掲記していた「受取利息」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「受取利息」に表示していた4百万円は、「その他」に組み替えております。
1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりであります。
(単位:百万円)
|
|
前事業年度 (平成26年3月31日) |
当事業年度 (平成27年3月31日) |
|||||||||
|
|
|
|
1 関係会社との取引高は次のとおりであります。
(単位:百万円)
|
|
前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
|
営業取引による取引高 |
|
|
|
営業収益 |
44,260 |
61,650 |
|
営業費用 |
450 |
603 |
|
営業取引以外の取引による取引高 |
1 |
1 |
※2 販売費及び一般管理費のうち、主要なものは次のとおりであります。
なお、全額が一般管理費に属するものであります。
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
|
給与 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。
子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
|
区分 |
前事業年度 (平成26年3月31日) |
当事業年度 (平成27年3月31日) |
|
子会社株式 |
1,337,635 |
1,317,671 |
|
関連会社株式 |
- |
- |
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (平成26年3月31日) |
当事業年度 (平成27年3月31日) |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
関係会社株式 |
- |
6,448 |
|
ソフトウエア |
39 |
30 |
|
賞与引当金 |
98 |
119 |
|
その他 |
63 |
37 |
|
繰延税金資産小計 |
202 |
6,635 |
|
評価性引当額 |
△202 |
△6,635 |
|
繰延税金資産合計 |
- |
- |
|
繰延税金資産の純額 |
- |
- |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
|
(単位:%) |
|
|
前事業年度 (平成26年3月31日) |
当事業年度 (平成27年3月31日) |
|
法定実効税率 |
38.0 |
35.6 |
|
(調整) |
|
|
|
受取配当等の益金不算入額 |
△37.5 |
△55.3 |
|
評価性引当額の増減 |
△0.4 |
20.0 |
|
その他 |
0.1 |
0.1 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
0.2 |
0.4 |
該当事項はありません。
(単位:百万円)
|
区分 |
資産の 種類 |
当期首 残高 |
当期 増加額 |
当期 減少額 |
当期 償却額 |
当期末 残高 |
減価償却累計額 |
|
有形固定資産 |
建物 |
0 |
468 |
0 |
19 |
449 |
19 |
|
|
工具、器具及び備品 |
160 |
76 |
2 |
73 |
160 |
140 |
|
|
計 |
160 |
544 |
2 |
92 |
610 |
160 |
|
無形固定資産 |
ソフトウエア |
635 |
56 |
- |
152 |
539 |
222 |
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
65 |
66 |
56 |
- |
75 |
- |
|
|
計 |
700 |
122 |
56 |
152 |
614 |
222 |
(単位:百万円)
|
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
賞与引当金 |
277 |
360 |
277 |
360 |
該当事項はありません。