② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

売上高

※1 324,469

※1 554,448

売上原価

 

 

 

売上原価合計

※1 176,679

※1 283,370

売上総利益

147,790

271,078

販売費及び一般管理費

※2 25,596

※2 40,651

営業利益

122,194

230,427

営業外収益

 

 

 

受取利息及び受取配当金

※1 10,207

※1 32,783

 

雑収入

2,068

2,840

 

営業外収益合計

12,275

35,623

営業外費用

 

 

 

固定資産除売却損

157

904

 

雑損失

884

612

 

営業外費用合計

1,041

1,516

経常利益

133,428

264,534

税引前当期純利益

133,428

264,534

法人税、住民税及び事業税

45,984

88,194

法人税等調整額

446

4,987

法人税等合計

46,430

83,207

当期純利益

86,998

181,327

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日)

当事業年度

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

1 材料費

 

 

128,074

68.1

 

204,480

69.2

2 外注加工費

 

 

9,130

4.9

 

12,350

4.2

3 労務費

 

 

25,410

13.5

 

41,459

14.0

4 経費

※1

 

25,500

13.6

 

37,226

12.6

当期総製造費用

 

 

188,114

100.0

 

295,515

100.0

期首仕掛品棚卸高

 

 

23,350

 

 

30,672

 

 

 

211,464

 

 

326,187

 

期末仕掛品棚卸高

 

 

30,672

 

 

37,945

 

他勘定振替高

※2

 

489

 

 

256

 

当期製品製造原価

 

 

180,303

 

 

287,986

 

 

 

(注)

 

前事業年度

(自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日)

当事業年度

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

※1 当期経費の主な内訳は次のとおりであります。

減価償却費

13,490百万円

 

 

※1 当期経費の主な内訳は次のとおりであります。

減価償却費

17,529百万円

 

 

※2 他勘定振替高は、主に販売費への振替高であります。

 

  原価計算の方法

   当社の原価計算方式は、注文製品については個別原価計算を、標準品の製品および部品については総合原価計算を採用しております。

   社内振替予定価格および部門別計算で予定配賦を行った結果生ずる差額については、期末に売上原価と棚卸資産に配賦し、調整を行っております。

※2 他勘定振替高は、主に販売費への振替高であります。

 

  原価計算の方法

同左