② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当事業年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

売上高

※1 407,289

※1 324,469

売上原価

 

 

 

売上原価合計

216,747

176,679

売上総利益

190,542

147,790

販売費及び一般管理費

※2 27,921

※2 25,596

営業利益

162,621

122,194

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

※1 8,809

※1 10,207

 

雑収入

1,770

2,068

 

営業外収益合計

10,579

12,275

営業外費用

 

 

 

雑損失

798

1,041

 

営業外費用合計

798

1,041

経常利益

172,402

133,428

税引前当期純利益

172,402

133,428

法人税、住民税及び事業税

60,881

45,984

法人税等調整額

339

446

法人税等合計

61,220

46,430

当期純利益

111,182

86,998

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日)

当事業年度

(自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

1 材料費

 

 

138,479

66.1

 

128,074

68.1

2 外注加工費

 

 

8,782

4.2

 

9,130

4.9

3 労務費

 

 

31,386

15.0

 

25,410

13.5

4 経費

※1

 

30,899

14.7

 

25,500

13.6

当期総製造費用

 

 

209,546

100.0

 

188,114

100.0

期首仕掛品棚卸高

 

 

29,642

 

 

23,350

 

 

 

239,188

 

 

211,464

 

期末仕掛品棚卸高

 

 

23,351

 

 

30,672

 

他勘定振替高

※2

 

132

 

 

489

 

当期製品製造原価

 

 

215,705

 

 

180,303

 

 

 

(注)

 

前事業年度

(自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日)

当事業年度

(自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日)

※1 当期経費の主な内訳は次のとおりであります。

減価償却費

14,378百万円

 

 

※1 当期経費の主な内訳は次のとおりであります。

減価償却費

13,490百万円

 

 

※2 他勘定振替高は、主に販売費への振替高であります。

 

  原価計算の方法

   当社の原価計算方式は、注文製品については個別原価計算を、標準品の製品および部品については総合原価計算を採用しております。

   社内振替予定価格および部門別計算で予定配賦を行った結果生ずる差額については、期末に売上原価と棚卸資産に配賦し、調整を行っております。

※2 他勘定振替高は、主に販売費への振替高であります。

 

  原価計算の方法

同左