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| (単位:百万円) |
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| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 為替差益 | ||||||||||
| 投資事業組合運用益 | ||||||||||
| 受取ロイヤリティー | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
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| 支払利息 | ||||||||||
| 社債利息 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||||||||
| 投資事業組合運用損 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
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| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| リース解約益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
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| 減損損失 | ||||||||||
| 構造改革費用 | ||||||||||
| 固定資産処分損 | ||||||||||
| 投資有価証券売却損 | ||||||||||
| 投資有価証券評価損 | ||||||||||
| 関係会社株式評価損 | ||||||||||
| 出資金評価損 | ||||||||||
| リース解約損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
過年度法人税等 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
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| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||
区分 | 注記 | 金額(百万円) | 構成比 | 金額(百万円) | 構成比 | ||
Ⅰ 原材料費 | ※1 |
| 59,508 | 66.9 |
| 55,595 | 67.3 |
Ⅱ 労務費 |
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| 14,980 | 16.8 |
| 13,685 | 16.6 |
Ⅲ 経費 | ※2 |
| 14,477 | 16.3 |
| 13,315 | 16.1 |
当期総製造費用 |
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| 88,967 | 100.0 |
| 82,596 | 100.0 |
期首仕掛品たな卸高 |
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| 1,779 |
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| 2,073 |
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合 計 |
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| 90,746 |
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| 84,669 |
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期末仕掛品たな卸高 |
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| 2,073 |
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| 1,892 |
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当期製品製造原価 |
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| 88,673 |
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| 82,777 |
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※1 原材料費に含まれる外注加工費は、前事業年度12,551百万円、当事業年度11,869百万円であります。
※2 主な内訳は、次のとおりであります。
項目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
外注加工費 | 3,834百万円 | 3,608百万円 |
減価償却費 | 3,794 〃 | 3,041 〃 |
修繕費 | 1,401 〃 | 1,286 〃 |
(原価計算の方法)
標準原価に基づく単純総合原価計算を採用し、原価差額は期末に売上原価、製品及び仕掛品に配賦しております。